• 财务管理中心开展审计自查及廉政谈话提醒

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  • 发布时间: 2019/1/10 9:28:46
  •     1月2日上午,财务管理中心在公司10楼会议室开展审计自查及春节前廉政谈话提醒会议,财务全体人员参加。


        会上,财务总监杨帆、财务中心主任胥文聪带领全体人员认真学习了《省纪委驻省国资委纪检组关于省属企业严肃问责落实管党治党主体责任和监督责任不力三起典型案件的通报》《中共云南省纪律检查委员会关于对云南省扶贫投资开发有限公司严重违反中央八项规定精神问题问责情况的通报》及集团财务部文件《关于开展审计自查整改的通知》。
        杨帆强调,一是要加强落实党风廉政建设主体责任、监督责任,把对制度执行、审计监督、日常监督检查责任落实到位、加强各组的交叉检查,把不符合财务要求、违反中共中央八项规定的报销单据拒之门外;二是要加强思想认识,确保各项业务有据可查,有据可依,认真履行会计工作职责,严格审核财务凭证;三是各核算组要将文件中的典型案件反复熟读,结合实际、举一反三、认真查找“关键少数”“关键岗位”监督、防控工作中的制度漏洞、执行漏洞,并及时整改,防患于未然;四是要加强财务基础管理工作,对《审计自查整改的通知》里提及的19条风险点进行重点排查,对发现的问题要整改落实到位。

        最后,杨帆针对集团文件《关于在元旦、春节期间开展纪律作风建设等情况交叉式推磨式监督检查的通知》做部署,要求各核算组要严格自查、排查文件中提到“名贵特产”“公车私用”“公款购买赠送节礼“公款吃喝“等违反中央八项规定的票据报销行为,贯彻落实中央八项规定精神。


    【记者:唐波  编辑:宁斐】



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